武宁县纪委监察委2019年部门决算

来源:武宁廉政网 发布时间:2020-03-11 一键分享:

武宁县纪委监察委2019年部门决算

   

 

第一部分  武宁县纪委监察委概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  武宁县纪委监察委2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、 “三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购执行情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

  八、政府基金情况说明

九、专业性较强的名词解释

十、预算绩效情况说明

 

第三部分  武宁县纪委监察委2019年部门决算表

 

 

 

 

武宁县纪委监察委2019年部门决算说明窗体顶端

第一部分  武宁县纪委监察委概况

 

一、部门(单位)主要职责

1、主管全县党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党的法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、主管全县国家监察工作,负责贯彻落实党中央、全国人大、省委、省人大、市委、市人大和县委、县人大有关国家监察工作的决定,维护宪法和法律法规权威,依法监察公职人员行使公权力情况,开展廉洁建设和反腐败工作。

3、负责对各县直单位党组织、各乡镇(工业园区、街道)党(工)委和县管党员领导干部履行职责、行使公权力情况进行监督检查;按照干部管理权限和任命程序,检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分,进行问责或提出责任追究的建议;受理处置群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;受理党员的控告和申诉。

4、对县直单位公职人员和各乡镇(工业园区、街道)县管公职人员行使公权力情况依法监察,对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

5、负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育计划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育公职人员遵纪守法、为政清廉。

7、负责对党的纪检工作和国家监察工作理论及有关问题进行调查研究。

8、会同县委、县人大做好纪检、监察干部的管理;按照干部管理权限,负责县纪委、县监委派驻各部门的纪检监察领导干部职务的任免;组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。

9、承办县委、县人大授权和交办的其他工作。

二、部门(单位)基本情况

    县纪委监察委总编制人数95人,其中:行政编制81人、全部补助事业编制5人、行政工勤编9人;实有人数81人,其中:在职人数81人,包括行政人员74人、全额补助事业人员4人、行政工勤编3人;退休人员9人。

 

 

 

第二部分   武宁县纪委监察委2019年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

   本部门2019年度收入总计3790.87万元,较去年增长55.71%,主要原因是本年度案款收入增加、上年度结转和结余700.43元。

本部门2019年度财政拨款收入总计1670.38万元,上年度结转和结余700.43万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1670.38万元,占总收入44.06%;其他收入2120.49万元,占总收入55.94%。

二、支出决算情况说明

  本部门2019年度支出总计1914万元,较上年增长10.38%,主要原因是:成立派驻纪检组、人员增加。

    本年支出的具体构成为:基本支出1668.62万元,占总支出的87.18%;项目支出245.37万元,占总支出的12.82%.

     三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为836.56万元,决算数为1786.62万元,完成年初预算的100%,主要原因是成立派驻纪检组、人员增加

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为754.18万元,决算数为1550.13万元,完成年初预算的100%。

按经济分类科目分:工资福利支出1180.07万元,较上年增长31.61%,主要原因是:成立派驻纪检组、人员增加;商品和服务支出424.94万元,较上年减少26.12%,主要原因是:本单位严把支出关口、节约开支;对个人和家庭补助支出5.82万元,上年25%,主要原因是:部分支出项目规范科目,纳入商品和服务支出。

四、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费476.32万元,较上年减少17.18%。主要原因是本单位严把支出关口、节约开支。其中:办公费及其他商品和服务支出190.8万元、印刷费21.73万元、物业费21.41万元、工会经费26.44万元、差旅费20.67万元、电费37.92万元、水费2.96万元、邮电费15.32万元、专用材料费6.04万元、租赁费1.34万元、培训费3.37万元、劳务费5.79万元。

五、三公经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为107.58万元,决算数为88.83万元,完成预算的82.57%。决算数较上年增长282.39%。其中:

(一)因公出国(境)费0元,比上年0元,主要原因是:未安排人员因公出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为25万元,决算数为8.07万元,共72个批次,633人,完成预算的32.28%,决算数较上年增长127.97%主要原因是:上年度部分经费没有及时清算。

(三)公务用车购置及运行维护费支出82.58万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为42.58万元,主要原因是本单位2辆老旧公车交由县公车办公开拍卖,同时购置2辆新车,本单位公车保有量6辆。公务用车运行费支出预算数为40万元,决算数为38.18万元,完成预算的95.45%,决算数上年增长93.9%。主要原因是:部分公务用车运行维护费没有及时清算,且机构改革、人员增加。

    六、政府采购执行情况说明

    本部门2019年度未安排政府采购。

七、国有资产占有使用情况说明

截至201912月25日,本部门共有国有资产308.76万元,包含:公务用车8(其中交由县公车办公开拍卖的2辆老旧公车尚未完成国有资产核销)、合计124.35万元,其他固定资产184.41万元。

八、政府基金情况说明

本部门当年无政府性基金

九、专业性较强的名词解释

1、“三公”经费统计口径:统计财政拨款安排的因公出国(境)费、公车购置费、公车运行维护费、公务接待费。

2、机关运行费包含哪些:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、预算绩效情况说明

我县暂未开展该项工作。